预算编制 <返回 
概述
【预算编制】节点提供在NC端填报预算数据的功能,可完成预算的编制、公式计算(包括excel公式、计算规则、审核规则)、汇总、提交等功能。
关键应用

进入节点后预算组织默认取UAP-个性化设置中预设的默认业务单元,若没有则取空值;用户可以参照选择预算组织,预算组织参照显示用户有权限的组织。左边的预算主体树显示任务模板对应的预算组织体系及其下级已经创建任务的预算主体。

确定预算组织后由用户选择预算任务,系统默认取当前组织已经创建且已启动的任务(随机取一个);用户切换预算组织时,若对应组织没有对应模板的任务信息,任务模板将随机切换。

预算任务选择后 ,系统显示任务模板上对应的参数维,默认参数维币种取人民币、版本为V0,业务方案为预算。

系统自动在存储最近一次打开的信息项,在下次打开节点用户默认显示上次的选择信息。

系统在主按钮下方提供“编制、保存、取消、刷新、打印预览、打印、单表计算、全表计算、单表审核、全表审核、汇总、上报、折算查阅”等快捷功能钮。

左侧树形结构

默认是在界面左侧显示已启动任务的主体维度的树形结构,其他任务参数维则显示在左下方;但允许用户点“fx”按钮,自定义设置树形结构中显示的维度组合,及维度之间的优先级。

按钮

编辑

向前增行/向后增行:用于浮动表增行,在浮动区内选中预增行的位置,选择向前增行/向后增行,则弹出选择浮动维成员界面,选择后〖确定〗,则在当前行上向前或向后增出相应维度值的行。

批量增行:用于浮动表批量增行,由用户指定向前还是向后增行,及增加的行数,〖确定〗后系统在当前行上向前或向后增出相应行数的空行。

浮动取浮动:由用户选择从哪个任务的哪个表单的多维浮动区中,把已增加的维度值在当前浮动区中也增加出来,以减少增行的工作量。要求源浮动区和当前浮动区必须使用相同的浮动维。

浮动数据更新:若当前任务对应的套表,在“浮动区设置”中勾选了“多维数据自动加载”,则可以加载出符合条件的后台多维数据。

填充:基于浮动维档案,具体填充浮动行上的浮动维。

删行: 用于删除当前浮动行,选中任意浮动行后可用。

公式计算

单表计算/全表计算:任务处于编辑状态时可执行,会计算当前表单/全部表单的excel公式和默认计算规则。

规则计算:预算表处于编辑状态时可执行,由用户指定需执行的计算规则范围,并完成相应规则的计算。

折算:选择折算规则和目标币种,完成从当前币种到目标币种的折算。折算结果只能在〖查看〗-〖折算查询〗下查看。

更新关联任务:由用户选择按照在【任务管理】下设置的〖计算顺序〗执行一遍相关联的任务,以保证任务间数据的一致性。

计算顺序日志:查看基于〖计算顺序〗的设置,后台定时计算,或点击〖更新关联任务〗触发计算,具体计算的日志信息。

公式追踪:能对选定的一个基于Excel公式或业务规则计算出的多维单元格的计算结果,按公式的设置进行分解,让使用者了解其值是基于哪些数据计算出来的,这些数据如果是多维数据,其维度信息是什么、是在哪个任务上产生的数据。不支持自动汇总和一致性规则的追踪。

公式审核

单表审核/全表审核/规则审核:预算表处于编制中状态时可执行相应的单表审核/全表审核/规则审核,执行任务对应的当前表单审核函数和默认审核规则/所有表单审核函数和默认审核规则/用户指定审核规则。

汇总

汇总: 由用户指定汇总的维度(必须是任务参数维,且此维度在模型上没有勾选自动汇总),及汇总的具体范围,完成手工汇总。

差额汇总:通过差额汇总功能,差额汇总将生成差额主体的数据。在非末级主体录入数据后,点本按钮将进行如下运算:差额主体数据=非末级主体数据-SUM(非末级主体的直接下级)数据,注意,对于浮动表不处理可变维上的差额。

分解:支持参数维的分解,第一步先选择参与分解的维度成员,第二步再选择分解方式,可以选择权重分解,也可以手工录入分解数据。如果勾选了合计、平均值,则在右侧已选维度成员中插入合计、平均值,合计、平均值只支持上移到第一,或者下移到最末。

审批

提交:提交当前的任务给审批者,表明预算编制工作已完成,可以审批。一旦提交,任务状态由“编制中”调整为“已提交”或“已提交预审批”(由任务上是否勾选了“二阶段审批”决定),数据不可再改。

批量提交:批量选择符合提交条件的主体,一次完成多个任务的提交动作。

穿透查询

查询本级单位/查询直接下级单位/查询所有下级/查询所有末级:可穿透式查询出指定单元格的相应主体的预算数据,查询结果的显示可以进行行、列转置,并支持“增、删单位;形成查询模板并提供复用;导出为excel文件。系统根据选子按钮的不同而分别显示出所选预算主体的”本级单位/所有直接下级单位/所有下级单位/所有末级“的选定预算指标情况。

自定义单位查询:可在当前主体的所有下级中,指定主体范围,穿透式查询出指定单元格的相应主体的预算数据。

数据追踪查询:可在选定单元格的任意维度上,穿透式查询维度的直接上级/所有上级/直接下级/所有下级的预算数据。

查看月度数据/查看同比数据:可穿透式查询当前年维度下所有月度/当前时间维度在不同年份下的预算数据。

查看

任务流程信息:可查看当前任务提交、审批流流转等涉及提交和审批流程的每一环节的明细信息。

调整单查询:会打开【调整单管理】界面,由用户输入条件查询调整单。

查询调整明细:查看当前任务所有维度向量,或指定单元格的调整明细信息。

单元格属性:可查看当前单元格的基本信息和维度信息。前者包括所属模型、指标数据类型、是否只读、自动汇总等信息;后者是当前单元格对应的所有维度的维度值,不会显示维度值为空对应的维度。

公式属性:可查看当前单元格与当前任务绑定计算规则的匹配的情况,以了解规则计算后的数值,是基于哪个明细规则计算得到的。

折算查询:可查看执行完〖折算〗后的折算结果,需先选择目标币种。

版本

版本对比:用于对比当前任务在不同版本上的数据差异。

载入版本:在任务编辑状态下可选,把当前任务的其他版本数据覆盖当前数据。

保存版本:把当前任务的数据,保存到指定版本中存档。

附件

附件:可在当前任务,或分析报告中挂附件。

Excel

导出excel:在弹出的交互窗口中勾选想导出的页签,指定文件命名和导出路径,〖确定〗后将当前任务中的指定表单数据导出到指定路径的Excel文件中,存成独立的一个Excel文件。

批量导出Excel:批量选择主体,及想导出的页签,指定文件命名和导出路径,〖确定〗后将勾选主体对应任务中的指定表单数据导出到指定路径的Excel文件中,存成独立的一个Excel文件。

登录Excel客户端:切换到Excel的Excel客户端登录界面。

Word

生成分析报告:基于在【套表管理】下此任务模板创建的Word报表模板,及当前任务的数据,生成并查看分析报告。

注意

  1. 在此节点下只能看到业务方案中“方案类型”为“预算数”对应的编制任务;“方案类型”为“实际数”的编制任务在【日常执行】节点查看;分析任务在【分析查询】节点查看;
  2. 只能对任务状态是“已启动”、“编制中”、“预审批不通过”或“审批不通过”的编制任务进行编辑,且仅能编辑业务方案中"方案类型"为"预算数"多维数据。
相关操作

预算组织体系     任务管理-全局